2016年,我局加14个直属预算单位共15个单位,“三公”经费预算支出总额为553.7万元,比2015年度减少2.6%。局机关“三公”经费预算支出为259.1万元,比上年度增加103.9万元(66.95%)。 机关“三公”经费预算增加的原因是:四大水库和水政监察大队五单位的差额缺口经费4500万元支出预算编制列到了局机关,其中含防汛经费、水源区保护等专项经费,还包括必要的车辆维修运行费、会议费等。因五单位编列“三公”预算时系统显示经费来源不足,差额缺口经费中所发生的“三公”支出只能加到局机关,待执行时与市财政局协商后再将“三公”经费预算支出指标分解到五单位。 特此说明。 2016年3月3日
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